Atualizado em: 20/06/2024

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
 
05/06/2024 0002861/20240004276/2024VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DA SR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A UMA VIEAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES GRS NA CIDADE DE MANHUMIRIM PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL DE 2024.MARINA DE FREITAS SOUZASECRETARIO DE SAUDE005171***.281.356-**R$ 35,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
111/04/202411/04/2024.Santana do Manhuacu
05/06/2024 0002860/20240004275/2024VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DA SR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A UMA VIEAGEM PARA A CIADEDE DE BELO HORIZONTE PARA RECEBER O SELO VACINAR PARA O MUNICIPIO POR TER SIDO PRATA EM VACINACAO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024.MARINA DE FREITAS SOUZASECRETARIO DE SAUDE005171***.281.356-**R$ 125,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
122/04/202422/04/2024.Santana do Manhuacu
05/06/2024 0002863/20240004274/2024VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A UMA VIEAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES, E BUSCAR VACINAS NA CIDADE DE MANHUMIRIM PREVISTA PARA O DIA 03 DE ABRIL DE 2024.ELZILAINE APARECIDA DE SOUZACOORDENADOR DE PROGRAMA000017***.313.676-**R$ 35,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
103/04/202403/04/2024.Santana do Manhuacu
05/06/2024 0002862/20240004273/2024VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A UMA VIEAGEM PARA A CIADEDE DE BELO HORIZONTE PARA RECEBER O SELO VACINAR PARA O MUNICIPIO POR TER SIDO PRATA EM VACINACAO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024.ELZILAINE APARECIDA DE SOUZACOORDENADOR DE PROGRAMA000017***.313.676-**R$ 125,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
122/04/202422/04/2024.Santana do Manhuacu
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