Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialMICROBRUSH TANANHO REGULAREMABALAGEM C/100.15,0000R$ 8,00R$ 120,00
MaterialCLORIDRATO DE LIDOCAINA 3 C/ EPINEFRINA 1.100000 12,0000R$ 78,00R$ 936,00
MaterialSUGADORPACOTE C/40.30,0000R$ 6,40R$ 192,00
MaterialFITA AUTOCLAVE 9,0000R$ 4,19R$ 37,71
MaterialFIO DENTAL C/ 100 METROS 3,0000R$ 1,47R$ 4,41
MaterialBROCA DE BAIXA ROTACAO Nº4 10,0000R$ 2,84R$ 28,40
MaterialCOLETOR PERFUROCORTANTE 7 LITROS 6,0000R$ 6,00R$ 36,00
MaterialMASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO CX C/50 12,0000R$ 16,00R$ 192,00
MaterialMASCARA N95 270,0000R$ 2,31R$ 623,70
MaterialOLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO 3,0000R$ 16,18R$ 48,54
MaterialLAMINA PARA BISTURI Nº15 C/100 UNID 3,0000R$ 26,32R$ 78,96
MaterialESCOVA DENTAL ADULTO 1.000,0000R$ 0,80R$ 800,00
MaterialESCOVA DENTAL INFANTIL 1.000,0000R$ 0,75R$ 750,00
MaterialKIT HIGIENE BUCAL INFANTIL- ESCOVA/ CREME DENTAL/FIO DENTAL 3.000,0000R$ 6,50R$ 19.500,00
MaterialCREME DENTAL FLUORETADO 2.000,0000R$ 1,50R$ 3.000,00
MaterialESCOVA DE ROBSON 30,0000R$ 1,85R$ 55,50
MaterialTIRA DE LIXA DE AMALGAMA C/12 3,0000R$ 4,09R$ 12,27
MaterialBROCA DE BAIXA ROTACAO Nº5 10,0000R$ 2,84R$ 28,40
MaterialCIMENTO OBTURADOR PROVISORIO 25 G 9,0000R$ 8,24R$ 74,16
MaterialPODE DAPEN DE SILICONE 3,0000R$ 1,71R$ 5,13
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
21/10/2021 0004291/2021 Original002 - ATENCAO BASICAR$ 1.717,95
12/11/2021 0004880/2021 Original002 - ATENCAO BASICAR$ 19.500,00
05/11/2021 0004919/2021 Original002 - ATENCAO BASICAR$ 5.262,56
21/10/2021 0004291/2021 Original002 - ATENCAO BASICAR$ 1.717,95
12/11/2021 0004880/2021 Original002 - ATENCAO BASICAR$ 19.500,00
05/11/2021 0004919/2021 Original002 - ATENCAO BASICAR$ 5.262,56
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
08/11/2021 0004291/2021 0004318/2021 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICAR$ 1.717,95
08/11/2021 0004291/2021 0004318/2021 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICAR$ 1.717,95
21/01/2022 0004880/2021 0000258/2022 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ATENCAO BASICAR$ 19.500,00
21/01/2022 0004919/2021 0000259/2022 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ATENCAO BASICAR$ 5.262,56
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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