| |
|
| 10/03/2026 | | 0000762/2026 | 0001624/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM DO SENHOR DIRETOR DE GABINETE PREVISTA PARA O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026 A CIDADE DE CARANGOLA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | JADER DUTRA DE FREITAS | DIRETOR DE GABINETE | 006630 | ***.724.296-** | R$ 60,00 | |
| |
|
| 1 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM DO SENHOR DIRETOR DE GABINETE PREVISTA PARA O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026 A CIDADE DE CARANGOLA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | CARANGOLA |
|
|
| 09/03/2026 | | 0000875/2026 | 0001610/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SENHOR SECRETARIO ACIMA CITADO, REFERENTE A VIAGEM INTERMUNICIPAL PREVISTA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM/MG NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA REUNIAO GRS DE MANHUMIRIM. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | LEL MARQUES VIEIRA | SECRETARIO DE SAUDE | 006668 | ***.030.396-** | R$ 60,00 | |
| |
|
| 1 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SENHOR SECRETARIO ACIMA CITADO, REFERENTE A VIAGEM INTERMUNICIPAL PREVISTA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM/MG NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA REUNIAO GRS DE MANHUMIRIM. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MANHUMIRIM |
|
|
| 09/03/2026 | | 0001050/2026 | 0001609/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGEM PREVISTA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM/MG NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CAPACITACAO DO SERVIDOR NA SRS MANHUMIRIM. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | GUSTAVO HENRIQUE SANGLARD | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | 006612 | ***.395.886-** | R$ 45,00 | |
| |
|
| 1 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGEM PREVISTA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM/MG NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CAPACITACAO DO SERVIDOR NA SRS MANHUMIRIM. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MANHUMIRIM |
|
|
| 09/03/2026 | | 0001049/2026 | 0001608/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGEM PREVISTA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM/MG NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CAPACITACAO DO SERVIDOR NA SRS MANHUMIRIM. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | GUSTAVO HENRIQUE SANGLARD | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | 006612 | ***.395.886-** | R$ 45,00 | |
| |
|
| 1 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGEM PREVISTA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM/MG NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CAPACITACAO DO SERVIDOR NA SRS MANHUMIRIM. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MANHUMIRIM |
|
|
| 09/03/2026 | | 0001048/2026 | 0001607/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGEM PREVISTA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM/MG NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CAPACITACAO DO SERVIDOR NA SRS MANHUMIRIM. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | JOAO CARLOS DOS SANTOS | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | 006613 | ***.744.007-** | R$ 45,00 | |
| |
|
| 1 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGEM PREVISTA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM/MG NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CAPACITACAO DO SERVIDOR NA SRS MANHUMIRIM. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MANHUMIRIM |
|
|
| 09/03/2026 | | 0001047/2026 | 0001606/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGEM PREVISTA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM/MG NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CAPACITACAO DO SERVIDOR NA SRS MANHUMIRIM. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | JOAO CARLOS DOS SANTOS | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | 006613 | ***.744.007-** | R$ 45,00 | |
| |
|
| 1 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGEM PREVISTA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM/MG NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CAPACITACAO DO SERVIDOR NA SRS MANHUMIRIM. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MANHUMIRIM |
|
|
| 06/03/2026 | | 0001070/2026 | 0001516/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CAPITAL BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O SECRETARIO DE ESTADO DE GOVERNO SR. MARCELO ARO E COM O DEPUTADO ESTADUAL THIAGO COTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | FRANCISCO DE PAULO FREITAS | PREFEITO MUNICIPAL | 003603 | ***.548.466-** | R$ 650,00 | |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|