Atualizado em: 13/10/2025 14:24:30

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
 
25/09/2025 0005181/20250006607/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA DO SENHOR SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2025.Elton Nascimento GuerraSECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO003566***.700.006-**R$ 900,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
115/09/202516/09/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA DO SENHOR SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2025.BELO HORIZONTE
25/09/2025 0005183/20250006605/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM FEITA A CAPITAL BELO HORIZONTE ONDE COMPARECEU NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.FRANCISCO DE PAULO FREITASPREFEITO MUNICIPAL003603***.548.466-**R$ 900,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
115/09/202516/09/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM FEITA A CAPITAL BELO HORIZONTE ONDE COMPARECEU NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.BELO HORIZONTE
25/09/2025 0005290/20250006604/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO, REFERENTE A VIAGEM FEITA A CIDADE MANHUACU, PREVISTA PARA O DIA 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR CURSO DE OPERADOR DE SISTEMA PARA A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU.EMERSON DOS REIS DIASGARI000191***.223.516-**R$ 180,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
422/09/202525/09/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO, REFERENTE A VIAGEM FEITA A CIDADE MANHUACU, PREVISTA PARA O DIA 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR CURSO DE OPERADOR DE SISTEMA PARA A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU.manhuacu
24/09/2025 0005157/20250006437/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A VIAGEM FEITA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 28 DO MES DE AGOSTO DE 2025.VIRGILIO GENARIO DOMINGOS DE BARROSFISCAL VIG SANITARIA006374***.988.656-**R$ 45,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
128/08/202528/08/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A VIAGEM FEITA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 28 DO MES DE AGOSTO DE 2025.MANHUMIRIM
22/09/2025 0005142/20250006373/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025.APARECIDA DE FATIMA BARROSAUXILIAR DE ENFERMAGEM000008***.519.256-**R$ 45,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
128/08/202528/08/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025.MANHUMIRIM
22/09/2025 0005143/20250006372/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA REMOCAO DE PACIENTE IMTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025.ADOLFO OLIVEIRA SABINO TOMAZTECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA006237***.260.586-**R$ 180,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
103/09/202503/09/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA REMOCAO DE PACIENTE IMTERMUNICIPAL NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025.JUIZ DE FORA
22/09/2025 0005151/20250006371/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A VIAGEM FEITA A CIDADE DE MANHUMIRIM PARA A PARTICIPAR DA REUNIAO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025.FELIPE OLIVEIRA ROCHAENFERMEIRO-RT006330***.043.107-**R$ 45,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
119/08/202919/08/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A VIAGEM FEITA A CIDADE DE MANHUMIRIM PARA A PARTICIPAR DA REUNIAO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025.MANHUMIRIM
22/09/2025 0005152/20250006370/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA REMOCAO DE PACIENTE IMTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE CARATINGA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.FELIPE OLIVEIRA ROCHAENFERMEIRO-RT006330***.043.107-**R$ 100,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
122/08/202522/08/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA REMOCAO DE PACIENTE IMTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE CARATINGA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.CARATINGA
22/09/2025 0005145/20250006369/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA REMOCAO DE PACIENTE IMTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE PASSOS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.JOSIANE APARECIDA ROMUALDO SILVA DOS ANJOSTECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA006291***.394.666-**R$ 250,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/09/202505/09/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA REMOCAO DE PACIENTE IMTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE PASSOS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.PASSOS
22/09/2025 0005144/20250006368/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA REMOCAO DE PACIENTE IMTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE PASSOS NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025.JOSIANE APARECIDA ROMUALDO SILVA DOS ANJOSTECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA006291***.394.666-**R$ 250,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
104/09/202504/09/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA REMOCAO DE PACIENTE IMTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE PASSOS NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025.PASSOS
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS