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Detalhes
| 20/05/2025 | 0000103/2022 | 0000137/2025 | 0002500/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE MAIO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | H & B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-EPP | 17.341.659/0001-04 | R$ 8.372,86 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903500000 - Servicos de Consultoria | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 20/05/2025 | | 0001382/2025 | 0002496/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RESTITUICAO FINANCEIRA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM CUPOM ANEXO , REFERENTE A VIAGENS FEITAS NO MES DE MAIO DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | GILBERTO TOMAZ | ***.965.008-** | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 20/05/2025 | | 0001381/2025 | 0002495/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RESTITUICAO FINANCEIRA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM CUPOM ANEXO , REFERENTE A VIAGENS FEITAS NO MES DE MAIO DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | DANILO BARROSO VAZ | ***.128.056-** | R$ 270,03 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 20/05/2025 | 0000043/2023 | 0000149/2025 | 0002488/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS E PUBLICACOES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU/MG NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO JORNAL MINAS GERAIS. REFERENTE AS PUBLICACOES NAS EDICOES NO MES DE ABRIL/2025. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | R$ 885,90 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 20/05/2025 | | 0001380/2025 | 0002484/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A OUTORGA PARA A TRANSFERENCIA DE LICENCA REFERENTE A MUDANCAS DE TITULARIDADE DE OUTORGA DE CAPTURA DE AGUA. | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | 16.907.746/0001-13 | R$ 66,37 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 19/05/2025 | 0000014/2025 | 0001189/2025 | 0002499/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA COMUM, ASSESSORIA, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS E AFINS, NO MES DE ABRIL/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | DOMINIUM ENGENHARIA EIRELI | 32.125.959/0001-40 | R$ 5.900,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 0000101/2024 | 0001126/2025 | 0002472/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA, NA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PUBLICA PARA O APOIO AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE ABRIL/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | KARINA CHRISTIANA RODRIGUES DE FREITAS | ***.149.496-** | R$ 5.400,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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Detalhes
| 15/05/2025 | | 0001355/2025 | 0002471/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA COBRANCA DE UMA ANOTACAO DE RESPONSABLIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO BAIRRO BRUMADINHO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | 17.254.509/0001-63 | R$ 271,47 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 15/05/2025 | | 0001351/2025 | 0002460/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS E PUBLICACOES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU/MG NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME MODIFICACOES FEITAS PELA PORTARIA IN/CC/PR Nº1/2024. REFERENTE AS PUBLICACOES NAS EDICOES NO MES DE MAIO DE 2025. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | Imprensa Nacional | 04.196.645/0001-00 | R$ 256,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 13/05/2025 | | 0000209/2025 | 0002459/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RESTITUICAO FINANCEIRA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A DESPESAS DE COMBUSTIVEL CONFORME CUPOM EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2025, EM VIAGENS FEITAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | FRANCISCO DE PAULO FREITAS | ***.548.466-** | R$ 205,56 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33309300000 - Indenizacoes e Restituicoes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |