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Detalhes
| 24/03/2026 | | 0001008/2026 | 0001523/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA/ART PARA O PROJETO DE DE PISO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BONIFACIO PIRES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | 17.254.509/0001-63 | R$ 285,59 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0000026/2025 | 0000632/2026 | 0001531/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE MARCO DE 2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | JONATHAS DE CARVALHO NUNES | ***.845.366-** | R$ 1.728,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0000026/2025 | 0000632/2026 | 0001530/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO EXERCICIO DE 2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | JONATHAS DE CARVALHO NUNES | ***.845.366-** | R$ 1.728,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0000026/2025 | 0000362/2026 | 0001529/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, NO MES DE MARCO DE 2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | EVERTON APARECIDO DE JESUS | ***.481.347-** | R$ 1.720,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS |
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Detalhes
| 24/03/2026 | 0000026/2025 | 0000361/2026 | 0001528/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, NO MES DE MARCO DE 2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | ANA LIVIA DUTRA SILVA | ***.497.766-** | R$ 1.728,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS |
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Detalhes
| 24/03/2026 | | 0001007/2026 | 0001522/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTITUICAO FINANCEIRA AO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG REALIZADA NO DIA 23 DE MARCO DE 2026, CONFORME CUMPOM FISCAL E ANEXO A ESSA NOTA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | SIRLEI MOTA MARQUES | ***.274.476-** | R$ 310,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 23/03/2026 | 0000094/2025 | 0000140/2026 | 0001519/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS OXIGENIO, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS NA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE PUBLICA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | TINAUTO GASES LTDA-EPP | 38.651.402/0001-29 | R$ 205,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 23/03/2026 | 0000007/2026 | 0000561/2026 | 0001518/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 23/02/2026 A 23/03/2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12.916.361/0001-61 | R$ 10.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903500000 - Servicos de Consultoria | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 23/03/2026 | | 0001003/2026 | 0001517/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTITUICAO FINANCEIRA AO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PASSOS/MG REALIZADA NO DIA 22 DE MARCO DE 2026, CONFORME CUMPOM FISCAL E ANEXO A ESTA NOTA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | JOSE GERALDO TRINDADE | ***.732.756-** | R$ 757,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 23/03/2026 | | 0000091/2026 | 0001508/2026 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS E PUBLICACOES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU/MG NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME MODIFICACOES FEITAS PELA PORTARIA IN/CC/PR Nº1/2024, REFERENTE AS PUBLICACOES SOLICITADAS PELO OFICIO Nº 11652178 NO MES DE MARCO DE 2026. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | Imprensa Nacional | 04.196.645/0001-00 | R$ 224,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |