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Detalhes
| 10/03/2025 | | 0000579/2025 | 0000862/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS DO SENHORA SECRETARIO DE GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A PREVISTA PARA O DIA 11 DE MARCO DE 2025, PARA A CIADADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG, | MARIA RAIMUNDA DE FREITAS RODRIGUES | ***.622.356-** | R$ 125,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 07/03/2025 | | 0000552/2025 | 0000841/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONTRATO DE RATEIO REALIZADO ENTRE A AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MINAS GERAIS/ARSAMB E O MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG PARA REALIZACAO DE REGULAMENTACAO NOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MES DE MARCO DE 2025. | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MINAS GERAIS-ARSAMB | 51.625.632/0001-81 | R$ 691,37 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 07/03/2025 | | 0000551/2025 | 0000840/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EXECUCAO DO CONTRATO DE RATEIO REALIZADO ENTRE A AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MINAS GERAIS/ARSAMB E O MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG PARA REALIZACAO DE REGULAMENTACAO NOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA/SLU E SERVICOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS/SMRS, NO MES DE MARCO DE 2025. | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MINAS GERAIS-ARSAMB | 51.625.632/0001-81 | R$ 2.218,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 07/03/2025 | | 0000574/2025 | 0000824/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RESTITUICAO FINANCEIRA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM CUPOM ANEXO N°263504, REFERENTE A VIAGENS FEITAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MARCIO JOSE DE SOUZA | ***.028.776-** | R$ 20,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 07/03/2025 | | 0000177/2025 | 0000823/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RESTITUICAO FINANCEIRA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM CUPOM ANEXO N°0076318, REFERENTE A VIAGENS FEITAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | JOSE GERALDO TRINDADE | ***.732.756-** | R$ 80,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 07/03/2025 | 0000028/2024 | 0000303/2025 | 0000821/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERVENCAO TERAPEUTICA NEUROPSICOPEDAGOGICA, NA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PUBLICA PARA O APOIO AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE FEVEREIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | KIVIA MISLEI MOREIRA BERTOLACE | ***.800.096-** | R$ 3.550,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 07/03/2025 | 0000007/2025 | 0000341/2025 | 0000820/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA AMBIENTAL PARA REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E ELABORACAO DE PROJETOS, NO MES DE FEVEREIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | Andressa Perigolo Eler | ***.751.166-** | R$ 3.558,33 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 07/03/2025 | 0000138/2022 | 0000148/2025 | 0000819/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NO ATENDIMENTO DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU/MG, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE FEVEREIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | RAYANE MENDES FIRMINO | ***.181.026-** | R$ 2.400,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 06/03/2025 | | 0000222/2025 | 0000941/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGEM FEITA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE DE ACORDO COM UM PLANEJAMENTO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO/SUS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MARCIO JOSE DE SOUZA | ***.028.776-** | R$ 90,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 06/03/2025 | | 0000254/2025 | 0000839/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO CIS - CAPARAO, ENGLOBANDO DESPESAS CIVIL, OBRIGACOES PATRONAIS, CONTRIBUICOES, MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE E OUTROS SERVICOS, EM CONFORMIDADE CONTRATO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO DO CAPARAO, REFERENTE A MANUTENCAO DA GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE MARCO DE 2025. | CIS CAPARAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 01.999.898/0001-16 | R$ 1.130,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |