Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU ( Total R$ 1.321.531,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 51.251,00 )
   0002500/2025 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.017 - CONSTRUCAO/REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAISR$ 9.386,50
   0002499/2025 Original011 - SECRET. MUN. DE AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE2.046 - MANUT. SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 1.832,00
   0002498/2025 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE - UBSR$ 2.590,00
   0002492/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.010 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOSR$ 37.442,50
       Total R$ 51.251,00
Total R$ 51.251,00
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 20.538,00 )
   0002214/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIOR$ 10.795,00
   0002213/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.028 - MANUTENCAO DO GALPAO MUNICIPALR$ 9.743,00
       Total R$ 20.538,00
Total R$ 20.538,00
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 33.037,00 )
   0001968/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.010 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOSR$ 33.037,00
       Total R$ 33.037,00
Total R$ 33.037,00
 Data: 20/06/2025 ( Total R$ 44.684,20 )
   0001938/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.044 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES/BUEIROS/MATA BURROSR$ 12.682,90
   0001937/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.044 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES/BUEIROS/MATA BURROSR$ 10.292,50
   0001936/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.044 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES/BUEIROS/MATA BURROSR$ 17.806,60
   0001935/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.044 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES/BUEIROS/MATA BURROSR$ 3.902,20
       Total R$ 44.684,20
Total R$ 44.684,20
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 18.367,00 )
   0001460/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.010 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOSR$ 18.367,00
       Total R$ 18.367,00
Total R$ 18.367,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 22.450,70 )
   0001356/2025 Original013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.178 - MANUTENCAO DO SISTEMA UNICO DE ASSSITENCIA SOCIAL - SUASR$ 22.450,70
       Total R$ 22.450,70
Total R$ 22.450,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU ( Total R$ 1.330.525,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 51.251,00 )
   0002492/2025 0005176/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.010 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOSR$ 37.442,50
   0002500/2025 0005050/2025 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.017 - CONSTRUCAO/REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAISR$ 9.386,50
   0002499/2025 0005049/2025 Original011 - SECRET. MUN. DE AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE2.046 - MANUT. SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 1.832,00
   0002498/2025 0005048/2025 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE - UBSR$ 2.590,00
        Total R$ 51.251,00
Total R$ 51.251,00
 Data: 19/08/2025 ( Total R$ 10.795,00 )
   0002214/2025 0004649/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIOR$ 10.795,00
        Total R$ 10.795,00
Total R$ 10.795,00
 Data: 18/08/2025 ( Total R$ 9.743,00 )
   0002213/2025 0004648/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.028 - MANUTENCAO DO GALPAO MUNICIPALR$ 9.743,00
        Total R$ 9.743,00
Total R$ 9.743,00
 Data: 23/07/2025 ( Total R$ 44.684,20 )
   0001936/2025 0003876/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.044 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES/BUEIROS/MATA BURROSR$ 17.806,60
   0001938/2025 0003875/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.044 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES/BUEIROS/MATA BURROSR$ 12.682,90
   0001935/2025 0003874/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.044 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES/BUEIROS/MATA BURROSR$ 3.902,20
   0001937/2025 0003873/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.044 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES/BUEIROS/MATA BURROSR$ 10.292,50
        Total R$ 44.684,20
Total R$ 44.684,20
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 33.037,00 )
   0001968/2025 0003826/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.010 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOSR$ 33.037,00
        Total R$ 33.037,00
Total R$ 33.037,00
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 18.367,00 )
   0001460/2025 0003181/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.010 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOSR$ 18.367,00
        Total R$ 18.367,00
Total R$ 18.367,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 30.935,70 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU ( Total R$ 1.269.068,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 9.386,50 )
   0005050/2025 0006658/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.017 - CONSTRUCAO/REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAISR$ 9.386,50
         Total R$ 9.386,50
Total R$ 9.386,50
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 2.590,00 )
   0005048/2025 0006436/2025 OriginalOrcamentario018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE - UBSR$ 2.590,00
         Total R$ 2.590,00
Total R$ 2.590,00
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 33.496,40 )
   0001388/2025 0005942/2025 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.010 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOSR$ 22.701,40
   0004649/2025 0005941/2025 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIOR$ 10.795,00
         Total R$ 33.496,40
Total R$ 33.496,40
 Data: 12/08/2025 ( Total R$ 33.037,00 )
   0003826/2025 0005080/2025 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.010 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOSR$ 33.037,00
         Total R$ 33.037,00
Total R$ 33.037,00
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 44.684,20 )
   0003873/2025 0004895/2025 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.044 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES/BUEIROS/MATA BURROSR$ 10.292,50
   0003875/2025 0004894/2025 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.044 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES/BUEIROS/MATA BURROSR$ 12.682,90
   0003874/2025 0004893/2025 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.044 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES/BUEIROS/MATA BURROSR$ 3.902,20
   0003876/2025 0004892/2025 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.044 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES/BUEIROS/MATA BURROSR$ 17.806,60
         Total R$ 44.684,20
Total R$ 44.684,20
 Data: 16/07/2025 ( Total R$ 25.394,00 )
   0001581/2025 0004369/2025 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.010 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOSR$ 25.394,00
         Total R$ 25.394,00
Total R$ 25.394,00
 Data: 09/07/2025 ( Total R$ 33.448,50 ) (Continua na próxima página)
   0003181/2025 0004332/2025 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.010 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOSR$ 18.367,00
   0002490/2025 0004331/2025 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.044 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES/BUEIROS/MATA BURROSR$ 5.820,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santana do Manhuacu ( Total R$ 4.626.523,95 )
  12/09/2024000100/2024COMPRASREGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU/MG, CONVIGENTER$ 1.419.497,50
  11/06/2024000061/2024COMPRASREGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU/MGTERMINO DE PRAZOR$ 938.473,45
  27/03/2023000054/2023COMPRASREGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU/MG, CONFORME CONDICOES, QTERMINO DE PRAZOR$ 759.614,90
  08/03/2023000039/2023COMPRASREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MADEIRAS (PRANCHOES, MOUROES, TABUAS, RIPAS, CAIBROS, PECAS, VIGAS E TOCOS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU/MG, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTERMINO DE PRAZOR$ 6.760,00
  04/03/2022000038/202202 - Compras e ServicosREGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU/MG, CONFORME CONDICOES, QTERMINO DE PRAZOR$ 1.468.034,10
  23/02/2022000030/202202 - Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MADEIRAS ( PRANCHOES, MOUROES, TABUAS, RIPAS, CAIBROS, PECAS, VIGAS E TOCOS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO ITERMINO DE PRAZOR$ 5.560,00
  23/09/2021000124/202102 - Compras e ServicosO OBJETO DA PRESENTE LICITACAO E O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES SEXTAVADOS NAS RUAS LOPES ABELHA, VILA MARGARIDA, CORREGO DAS PEDRAS PELA PREFEITERMINO DE PRAZOR$ 28.584,00
        Total R$ 4.626.523,95
Total R$ 4.626.523,95
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS